科技企业财税合规
一站式解决方案
聚焦高新认定、研发费用归集、税务优惠,规避合规风险,最大化享受政策红利,让财税管理更简单
高频财税踩坑点
研发费用归集混乱
后果:高新认定被否、补税+滞纳金
高新收入确认不合规
后果:无法享受15%所得税税率
税务优惠衔接不畅
后果:无法享受加计扣除优惠
核心解决方案
高新认定合规
税务优惠落地
风险防控
研发费用规范化
覆盖人员人工、直接投入、折旧摊销等8大费用类别,按项目建立辅助账,明确归集标准,解决生产/研发费用混同问题,确保研发费用占比达标。
通过率提升90%+,避免认定被否风险
高新收入合规确认
构建合同、发票、发货/服务记录、回款、技术材料五流一致证据链,单独核算高新收入,精准界定收入范围,确保占比≥60%。
稳定享受15%所得税优惠税率
科技人员管理
精准界定科技人员范围(工作≥183天),按项目工时分摊薪酬,留存考勤/岗位证明,确保科技人员占比≥10%。
人员口径合规,避免税务核查风险
研发费用加计扣除
区分高新认定与加计扣除双口径差异,梳理立项文件、费用凭证、成果证明等全套资料,指导完成申报流程,确保加计扣除金额最大化。
最高可扣除175%研发费用,降低税负
15%所得税优惠
全程指导高新资格备案,处理加速折旧、资本化摊销等税会差异,定期复核优惠条件,确保优惠持续享受不中断。
相比25%税率,年省税最高可达百万级
优惠组合落地
结合小微企业、软件企业等多重优惠政策,定制最优税负方案,避免政策冲突,实现优惠叠加享受。
综合税负降低30%-50%
月度自查
按月核对研发费用、高新收入、人员占比等核心指标,生成自查报告,提前发现潜在合规问题,避免年末集中整改。
问题早发现,整改成本降低80%
季度预警
基于季度数据做财税风险评估,对占比不达标、证据链不全等问题实时预警,提供整改建议和落地方案。
零违规记录,避免税务行政处罚
年度审计护航
联合专业审计机构,提前开展高新财税专项审计,模拟税务核查流程,补齐漏洞,确保年度核查顺利通过。
审计通过率100%,无补税/罚款风险
实用工具包
研发支出辅助账
费用占比计算器
免费获取1v1财税合规诊断
专业团队定制专属方案,解决研发费用、高新认定、税务优惠核心问题,0成本排查风险,最大化享受政策红利